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2023审计通知书4篇(2023年)

2023-03-18 12:15:07

下面是小编为大家整理的2023审计通知书4篇(2023年),供大家参考。

2023审计通知书4篇(2023年)

审计通知书(精选4篇)

审计通知书 篇1

  ____公司:

  根据我局本年度工作计划,兹订于20__年_月_日起,对你单位___部门19__年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计15天。请做好有关资料的'准备工作,对审计组的工作予以积极配合。

  审计组长:___ 职务(职称)___

  审计组员___、___、___

  特此通知。

  ___市审计局(印)

  20__年_月_日

审计通知书 篇2

  (单位名称):

  经查,你单位在物业管理服务中存在下列问题:

  (一)

  (二)

  (三)

  上述问题没有达到《__市住宅物业管理服务标准》,现对你单位提出整改意见,要求你单位于 日迅速提出整改措施,进行服务整改,并书面上报整改结果。

  区(县)建委物业科(小区办)

  (盖章)

  二OO 年 月 日

审计通知书 篇3

  __单位:

  根据《中华人民共和国审计法》的有关规定,我局自 年 月 日至 年 月日对你单位的__进行了审计。并根据《中华人民共和国审计法》第四十一条及相关法律、法规对有关问题进行了处理、处罚。根据《中华人民共和国审计法》第四十七条、《中华人民共和国审计法实施条例》第五十一条、第五十四条的相关规定,现提出具体整改要求如下:

  你单位应当自接到《审计决定书》、《审计报告》60日内将有关审计决定、审计建议事项、要求自行纠正事项执行完毕,同时将审计决定及审计建议执行情况、要求自行纠正的事项执行情况、所采取的措施等相关材料附后,书面函告我局。如特殊原因未能如期执行,说明具体情况及所采取的措施,请一并函告。

  如不按时整改、整改不力或拒不整改,将按照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》的有关规定处理。

审计通知书 篇4

  内审通字[20__]第000号 批准:

  __公司__分部:

  根据__集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于__年__月__日—__月__日对分公司__年1月1日至__月__日的财务收支情况进行审计,请__公司__分部给予协助配合(落实专人负责)并在__年__月__日前备齐审计所需相关资料。

  现将审计事项通知如下:

  一、审计目的:

  1、对财务收支执行情况进行确认。

  2、对费用预算执行情况进行确认。

  3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价

  4、对内部控制制度执行情况进行评价。

  5、对资产管理情况进行评价。

  6、其他需要评价的事项。

  二、审计范围:

  __公司_X_部X_年1月1日至X_年X_月X_日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。

  三、审计时间预计:

  从__年__月__日起,预计到__年__月__日。

  四、需提供的.资料清单和其他必要的协助:

  1、审计小组自发出通知书之日起__日内进入__分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

  2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。

  3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起__日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。

  4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。

  5、__系统数据的查询权。

  6、需协助部门:集团公司、__公司、__分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门

  五、审计项目组名单:项目组负责人: 项目组成员:

  签发人:

  __年 月 日

  收件单位负责人(签字):

  协助配合责任人(签字):

  本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计部留存一份

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